Neste artigo iremos explicar o procedimento para realizar de forma correta uma devolução de venda feita para venda no NFC-e, nos casos em que a mercadoria deve retornar para o estoque.
Procedimento
Primeiramente é necessário informar que o cliente é um fornecedor, para isso, acesse Cadastros - Clientes, clique sobre o cliente em questão e ative a função Fornecedor.
Após ajustar, clique no botão
Feito isso, poderá lançar a nota de devolução, clicando em Fiscal - NF-e - Cadastrar NF-e.
Desmarque a opção NF-e de Saída
No campo Natureza da Operação escolha um CFOP de devolução, iniciado em 1 ou 2 (caso não tenha cadastrado clique aqui).
No campo de Finalidade da NF-e escolha Devolução de mercadoria.
Na aba Documentos vinculados adicione o número da nota. Importante! O sistema trará o número da nota, série e modelo conforme chave de acesso, então poderá ficar diferente do que o usuário lançou nas compras. Após selecionar a nota, clique no botão Adicionar;
Preencha todas as informações necessárias para emissão da nota e poderá finalizar a mesma.