Para realizar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Entrada é necessário seguir os procedimentos abaixo:
1. Primeiramente, o cliente a quem vai ser destinada essa nota de entrada, deve estar cadastrado como Fornecedor, para isso, abra o cadastro do cliente e clique no botão "Fornecedor";
O cadastro deste Cliente será exportado para o cadastro de fornecedores.
2. Feito isso, abra o módulo Compras, clique em Novo.
Efetue o lançamento da nota fiscal com o número 0 (zero)
(Obs.: deve ser preenchido com o Número “0” para que o sistema interprete que deverá seguir a sequência da numeração das notas de saídas).
Após lançar a numeração 0 na nota, preencha o campo série conforme a série usada para emissão de NFe.
No campo Modelo, preencha com 55, pois é o modelo correspondente as notas eletrônicas.
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Ao efetuar este procedimento, será apresentada a mensagem abaixo:
Clique em SIM;
3. Escolha a Natureza de Operação conforme orientação da contabilidade. Exemplo: Compra para Comercialização, Devolução de Venda de Mercadorias, etc..
Obs: Caso não possua o CFOP desejado clique aqui para saber como cadasatrar.
Lembrando que caso a nota for uma devolução, ao ser selecionada a natureza de devolução será apresentada a tela Pesquisa do documento fiscal de origem da venda. Clique aqui para obter maiores detalhes sobre a devolução.
4. Em seguida, informe a Razão Social do Fornecedor / Cliente, o nome também pode ser escolhido na lista que é exibida, e confirme com Enter; 5. Altere as datas se for necessário; 6. Digite o código ou a descrição do produto que estiver sendo comprado ou devolvido; 7. Digite a quantidade, valor Unitário, Total do Item, %IPI, %ICMS, %Base (base de cálculo do produto para a tributação do ICMS), CST (Código de Situação Tributária). Caso necessário efetuar alguma alteração nos campos, solicite auxilio de seu contabilista.
Após confirmar todas os dados informados na nota clique sobre o botão Finalizar.
Feito isso poderá abrir o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica para a transmissão da NFe.